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    集團要聞

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    產(chǎn)控集團召開2025年度審計工作會議
    2025-02-28

    2月27日,為深入貫徹黨的二十大、二十屆中央審計委員會第一次會議精神,助推產(chǎn)控集團經(jīng)濟決策科學化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風險防范常態(tài)化,集團召開2025年審計工作會議暨內(nèi)控體系建設推進會。集團黨委書記、董事長張劍橋,黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理顧建國,黨委委員、副董事長尹紅宇,黨委委員、紀委書記、監(jiān)察專員朱皞,黨委委員、副總經(jīng)理陸健出席會議。

    張劍橋從服務集團發(fā)展大局、全面推進整改閉環(huán)管理、扎實推進大監(jiān)督體系建設等三個方面肯定了產(chǎn)控集團2024年的內(nèi)部審計工作,要求切實增強做好內(nèi)控體系建設的責任感、使命感,并圍繞維護國家法律、推動內(nèi)部控制完善、促進提質增效提出了具體要求:


    01

    加強組織領導,著力健全內(nèi)控管理體制機制

    進一步完善黨的領導融入公司治理的運行機制,加強董事會監(jiān)管,始終把內(nèi)控建設作為“一把手”工程來抓。

    02

    加強制度建設,持續(xù)完善內(nèi)控制度體系

    重點解決內(nèi)控制度規(guī)范性問題,及時堵塞重要領域和關鍵環(huán)節(jié)制度漏洞,加強重要崗位授權管理和權力制衡,形成相互銜接、相互制衡、相互監(jiān)督的內(nèi)控體系工作機制。

    03

    加強問題導向,堅持嚴的基調強化內(nèi)控執(zhí)行約束

    加強監(jiān)督檢查全覆蓋,提高內(nèi)控信息化建設水平,加強協(xié)同監(jiān)督,利用好“紀審巡”監(jiān)督力量,日常加強警示宣傳,積極落實追責問責機制。

    04

    加強跟蹤督促,推動整改工作走細走深走實

    深入開展缺陷整改落實,不斷鞏固擴大整改成效。加大老舊問題整改力度,對一時難以解決的要注重過程推進,要有動作有進展,力爭取得階段性實質性成果。

    05

    加強風險防控,著力提升防范化解重大風險能力

    要充分認識風險化解的緊迫性,形成專班,加大考核,一任接著一任干。要增強重大經(jīng)營風險評估監(jiān)測的前瞻性,提升重大經(jīng)營風險防控的科學性。

    顧建國在主持會議時要求:對于內(nèi)控建設我們要提高政治站位,強化思想引領,增強抓好內(nèi)控工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺,切實履行內(nèi)控建設主體責任;要補齊制度短板,強化內(nèi)控與業(yè)務深度融合,通過內(nèi)控執(zhí)行促進業(yè)務工作高質量開展,同時加強內(nèi)控對權力運行的約束;最后要注重學習傳達,強化貫徹落實,深入領會內(nèi)控工作要求,準確把握工作重點,以完善的內(nèi)部控制和高質量的審計監(jiān)督護航企業(yè)高質量發(fā)展。

    會上,南通市注冊會計師行業(yè)協(xié)會黨委委員、財政部高層次財會人才汪華平圍繞內(nèi)部控制建設,結合自身豐富的工作經(jīng)驗與經(jīng)典案例,為參會人員作了一場精彩的專題分享。此外,江山股份、江天化學、國潤租賃圍繞企業(yè)內(nèi)控建設工作作交流發(fā)言。集團領導班子成員、所屬企業(yè)主要負責人、審計工作負責人及審計專員60余人參會。

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